Faktúra 177/21

Faktúra doručená:29.9.2021

Dodávateľ
SIGMIA OaSS
Moyzesova 69
01901 Ilava
IČO:31582877
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,23 EUR