Faktúra 0731/19

Faktúra doručená:05.11.2019
Číslo objednávky:105/19

Dodávateľ
REVEL projekt, s.r.o.
Mladých budovateľov 692/7
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47894776
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586

ceny sú vrátane DPH
revizia bleskozvodu
Názov položky
revizia bleskozvodu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR