Faktúra 105/19

Faktúra doručená:17.6.2019
Číslo objednávky:53/19

Dodávateľ
mediatip.sk,s.r.o.
Bratislavská 432/7
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36013978
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586

ceny sú vrátane DPH
materiál
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,60 EUR