Faktúra 193/18

Faktúra doručená:03.12.2018
Číslo objednávky:126/18

Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586

ceny sú vrátane DPH
čistenie potrubia
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183,84 EUR