Faktúra 0732/17

Faktúra doručená:07.12.2017
Číslo objednávky:101/17

Dodávateľ
Igor Daniel
Sama Chalupku 461/3
971 01 Prievidza
IČO:33610479
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,00 EUR